Page 32 - 2024年度中央・地方予算の執行状況および2025年度中央・地方予算案についての報告
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ナンス体系を整備し、公共法律サービス体系の整備を強化し、末端組織、基礎活動、基本


               能力を強化し、新たな安全保障の枠組みを効果的に構築し、より高い水準の「平安中国」

               建設に努める。


               (四)2025 年度一般公共予算の収支見積もり


                 1.中央の一般公共予算

                 中央の一般公共予算の歳入は 2024 年度の執行額に比べ 3.5%減(一時的要因を除くと、


               2.1%の伸びとなる)の 9 兆 6960 億元とする。これに中央予算安定化資金からの繰入金


               1000 億元、中央国有資本経営予算からの繰入金 900 億元を加えた歳入総額は、9 兆 8860

               億元となる。中央の一般公共予算の歳出は前年度比 4.5%増の 14 兆 7460 億元とする。歳


               入から歳出を差し引くと、中央財政の赤字額は 2024 年より 1 兆 5200 億元増の 4 兆 8600

               億元となるが、国債の発行によりこれを補填する。


                 2025 年度中央の一般公共予算の歳出は、中央レベルの支出、地方への移転支出、中央予


               備費からなっている。

                 (1)中央レベルの支出は前年度比 6.9%増の 4 兆 3545 億元とし、重点分野の支出を差


               し引くとゼロ成長となる。予算配分にはあくまでもメリハリを付け、党・政府機関の支出

               切り詰めの要請を厳格に実行し、一般的支出を厳しく抑えるとともに、国防・武装警察関


               係費、科学技術・教育関係費、中央備蓄費、国債利払い費を重点的に保障する。主要支出


               項目の具体的な状況は次のとおりである。◇外交費は前年度比8.4%増の645 億600 万元、

               ◇国防費は 7.2%増の 1 兆 7846 億 6500 万元、◇公共安全維持費は 7.3%増の 2428 億 2800


               万元、◇教育費は 5%増の 1744 億 4300 万元、◇科学技術費は 10%増の 3981 億 1900 万元、

               ◇食糧・食用油等物資備蓄費は 6.1%増の 1316 億 6000 万元、◇債務利払い費は 10.2%増


               の 8345 億 5000 万元とする。


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